上交所主板上市公司
伟时电子
(605218.SH)2024年8月29日发布的《关于选聘会计师事务所的公告》显示,
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于德勤已连续多年为伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,拟不再续聘其为财务审计机构
,拟聘任容诚为公司2024年度财务审计机构。
2024年审计费用为人民币88万元,其中财务报表审计费用76万元,内部控制审计12万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况通过招标程序确定,较2023年审计收费减少37.14%。审计收费变动原因:本年度公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。容诚综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。
详细如下:
根据该公司2023年年报披露,该公司已与德勤
合作7年
,2023年支付给德勤
140万元
的审计费用。
上交所主板上市公司
丽人丽妆
(605136.SH)2024年8月28日发布的《关于变更2024年度审计机构的公告》显示,
因普华永道中天已连续11年为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司提供审计服务,经综合考虑现有业务状况、发展需求及整体审计需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定
,
公司拟聘任立信为公司2024年度报告审计机构和内部控制审计机构。
公司拟聘任立信为2024年度审计机构,2024年度审计费用不超过人民币188.00万元(含税)(其中财务报表审计服务不超过人民币156.00万元,内部控制审计服务不超过人民币32.00万元),
具体金额需综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等,经协商后最终确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据相关政策规定、行业标准和公司审计的实际工作情况确定最终的年度审计费用。
审计费用相比去年变动超过20%的情况说明
公司2024年审计费用预计为不超过188.00万元(含税),公司2023年实际支付的审计费用为277.60万元(含税),变动为-32.28%。
2024年度审计费用下降主要系公司本着在不降低审计质量的前提下,能尽量节省相关费用开支。公司本次拟聘任的立信从《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》上来看,排名第五,事务所及相关项目合伙人均有本行业审计经验。
此外,
公司也参考了同行业其他上市公司披露的2023年度审计费用后,认为立信审计费用报价处于合理范围,公司对于其审计报价予以认可。
详细如下:
根据该公司2023年年报披露,该公司已与普华永道
合作11年
,2023年支付给普华永道
260万元
的审计费用。
深交所主板上市公司
宁波银行
(002142.SZ)2024年8月29日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,
结合市场信息,基于审慎性原则,公司拟变更会计师事务所,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),
负责公司2024年度财务审计和内控审计。
公司拟就2024年度外部审计相关服务向安永华明支付人民币298万元(其中内部控制审计费用为人民币70万元)。
详细如下:
根据该公司2023年年报披露,该公司已与普华永道
合作2年
,2023年支付给普华永道
323万元
的审计费用。
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