关于企业国有资产审计查出的问题。已整改问题涉及资金1466.9 亿元,完善制度 161 项,处理处分165 人。
一是对会计信息不实问题。22 户中央企业通过调整账表等整改问题涉及资金 886.03 亿元,追责问责41 人。其中:9户已通过抵销内部关联交易等调减多计的收入436.07 亿元;20 户通过还原跨年度调节的利润等整改多计或少计收入问题涉及资金203.55亿元;15 户通过按规定足额计提减值准备或冲回多计提减值等整改多计或少计利润问题涉及资金 55.68 亿元。
二是对国有资产资金管理薄弱问题。针对资产不实问题,18户中央企业通过规范财务报表合并范围、及时清理核销不实资产等整改问题涉及资金 185.46 亿元;5 户将账外房产、藏品等纳入账内核算 11.16 亿元。针对运营效益不高问题,8 户通过加快项目建设、对外租赁等盘活闲置资金资产65.65 亿元;3 户追缴套取或挪用的信贷和专项资金等,处理处分42 人。针对违规处理处置问题,10 户停止违规出借品牌商标、字号、版权等资产;14户已通过追回违规对外出借资金或签订补充协议免除担保责任等整改问题涉及资金 108.37 亿元;13 户加强重要资产安全管理,加快办理资产权属。