担任财务总监应当围绕落实中国中检经营发展战略,以持续提升资本运营效率、改进企业经营绩效为目标,贯彻落实国家财经政策和国资委及集团公司监管要求,充分发挥决策支持、资金保障、价值创造、风险防范和内部监督等作用,引导资源合规、高效配置。
主要职责包括:
(一)负责财金业务管理。负责各单位会计核算与财务报告、财务预算管理、成本费用管控、财务内部控制与风险管理、财务信息化建设、经济运行监测、资金筹措与集中管理和经营绩效评价等财务会计和金融业务管理工作,组织或参与组织实施全面预算管理,监督重大经营决策执行情况和资金使用情况。
(二)参与经营决策。参与重要规章制度的制定,参与战略规划、年度经营目标、投资并购、改制重组、资本运作以及涉及资金支出联签权和重要资源配置的经营事项决策,参与重大经营合同和经济协议的论证审查,对所参与决策或论证事项的经营可行性及潜在风险等发表专业意见。
(三)协助组织内部控制机制建设。协助公司负责人组织单位建设规范内部控制体系,实现内部控制管理的标准化、流程化、信息化,推动内部控制有效执行;负责财会和资金内部控制建设与实施,建立大额资金联签制度,严格资金授权审批程序。
(四)负责财会人员队伍建设。负责单位财务会计人员管理和培训工作,制定财务会计人员管理制度。
(五)及时报告重要经营事项。按规定定期向集团公司报告公司经营和财务管理情况。
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