专栏名称: 财务与会计
财政部主管、中国财政杂志社主办的综合性财会业务指导刊物——《财务与会计》(刊号CN11-1177/F,邮发代号2-881)官方微信公众号,及时发布刊物信息,开展财会审领域时政宣传、资讯传播、实务交流、理论研究、业务处理、人文分享。
目录
相关文章推荐
瞭望智库  ·  美国特勤局保护着40多人,都是谁? ·  2 天前  
学习大国  ·  【夜读】古代中秋节,除了赏月还能干啥? ·  2 天前  
长安街知事  ·  约旦首相提交辞呈 ·  5 天前  
政事儿  ·  习近平在兰州市考察调研 ·  1 周前  
51好读  ›  专栏  ›  财务与会计

关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

财务与会计  · 公众号  ·  · 2023-10-10 11:43

正文


























































































更多精彩推荐,请关注我们






关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

财办会〔2023〕23号 


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。 

联系人:财政部会计司制度三处  米传军 

联系电话:010-61965143

电子邮箱:[email protected]

附件:1.关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿) 

2.《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明


财政部办公厅

2023年10月7













来源:财政部

▷值班编辑:李卓 林荣森

▷版式设计:刘莹



声明:“财务与会计”微信公号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若文章、图片等来源标注错误或侵犯了您的合法权益,欢迎致电010-88227096,我们将及时更正、删除或依法处理。


学习/创造/分享

分享财务与会计之美