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别为难财务,费用报销稍有不慎,财务就要成最惨背锅侠!

税务大讲堂  · 公众号  ·  · 2017-10-23 06:45

正文

作为一名财务人员,日常工作中一定少不了做费用报销。费用报销须谨慎,搞不好就会背黑锅。所以,财务人员需高度重视这项日常工作。今天我给大家说说:这几点做不好,势必给自己带来大麻烦!

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字


要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。


2.报销单填写不规范的问题


1)小写金额与人民币符号之间有空格


要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥   100;


2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐


要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;


3)报销单上字迹有涂改和勾抹


要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;


4)大写金额书写有误


要求:金额填写规范,无书写错误;


大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万


5)大写金额与小写金额不一致


要求:小写金额与大写金额保持一致;


6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的


要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。


3.报销原始单据的问题


1)取得发票上没有加盖销售方发票章


要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;


2)取得收据上没有加盖销售方财务章


要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;


3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销


要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。


4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印


要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;


4.报销单粘贴的问题


1)票据粘贴杂乱无章


要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;


2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴


要求:要用胶水粘贴附件;


3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看


要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;


来源:链商会计平台


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