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4月初,记者从军委机关有关部门获悉,第一期军队《经费使用管理操作指南》——《差旅费结算报销程序》正式在军队综合信息网、军队财务网等发布。这是我军首次建立经费使用管理操作指南发布机制,是建设服务型军委机关,转变职能、转变作风、转变工作方式的生动实践。
《程序》主要分为两部分内容。第一部分是“军委机关部门”:军队人员因公出差结束后,差旅费结算报销按照“经办人填写《差旅费报销凭证》-处室领导审签-内设机构财务审核-财务部门在年度预算指标内、依据标准制度复核后结算报销”的程序办理;第二部分是“部队”:军队人员因公出差结束后,差旅费结算报销按照“经办人填写《差旅费报销凭证》-处(科、股)室领导审核-机关部门领导审批(战区级单位由厅局领导审批、军级以下单位由机关部门领导审批)-财务部门在年度预算指标内、依据标准制度复核后结算报销”的程序办理。
同时规定,结算报销凭证包括“火车票、汽车票、出租车票、飞机票(登机牌不作为报销凭证)、轮船票,订、退票费发票,住宿费发票”,以及出差审批手续;随身携带绝密级载体、专程护送密码和密码机的人员,需乘坐相应交通工具等级席位的,应当出具本单位保密、机要部门的有关证明。
“建立《操作指南》发布机制,主要是为了更好地服务机关和部队,加强政策制度宣传;指引预算编报、经费开支、结算报销等业务操作流程,明晰办理程序手续;依据相关制度规定,切实增强财务法规制度的执行力。”军委后勤保障部财务局负责人介绍说,《操作指南》是对现行法规制度的具体解读和应用指引,是依法授权作出的具有普遍法规制度效力的解释;是为减少“五多”问题、提高工作效率,对常用的军队财务法规制度、机关和部队反映的业务操作问题,及时拟制并按规定权限审核后,予以发布的。
下一步,《操作指南》将汇总纳入财务法规制度汇编,发至各级部队学习使用。
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