招标编号:BK24-FW-01179
大秦铁路股份有限公司2025年度会计报告、内部控制审计项目招标经评标委员会评审,现确定中标候选人,公示如下:
包件一:大秦铁路股份有限公司合并及分子公司2025年度会计报告审计服务。
第一名:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
报价:8060000.00元
服务期限:一年
第二名:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
报价:8520000.00元
服务期限:一年
第三名:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报价:7470000.00元
服务期限:一年
包件二:大秦铁路股份有限公司合并及分子公司2025年度内部控制审计服务。
第一名:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
报价:3150000.00元
服务期限:一年
第二名:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报价:2760000.00元
服务期限:一年
公示时间:自2024年12月11日至12月14日
各投标人或其他利害关系人对评审结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
根据之前发布的《大秦铁路股份有限公司2025年度会计报告、内部控制审计项目招标公告》,项目概况及投标人资格要求如下:
2.招标范围
2.1项目概况:为贯彻落实财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知(财会〔2023〕4号),现对大秦铁路股份有限公司2025年度会计报告、内部控制审计项目进行招标。
2.2 招标内容:本次招标共分为两个包件:
包件一:大秦铁路股份有限公司合并及分子公司2025年度会计报告审计服务。
包件二:大秦铁路股份有限公司合并及分子公司2025年度内部控制审计服务。
2.3 服务期限:一年。
2.4 服务地点:招标人指定的服务地点。
3.投标人资格
3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织,具有增值税一般纳税人资格;
3.2投标人应具有良好的商业信誉,能够遵守国家相关法律、法规和审计准则;
3.3具有投标文件递交截止日期前一年内最后一次缴纳养老、医疗、工伤、失业任意一项社会保险金凭据,项目负责人必须在明细中;投标文件递交截止日期前6个月内任意一次缴纳的增值税或企业所得税的税务机关开具的完税证明;
3.4具有近2年经会计师事务所审计的财务报告(未被出具无法表示意见或者否定意见)、审计报告和履行《审计业务约定书》所必须的财务能力,投标截止时间前3个月内银行(支行及以上)出具的证明资信良好的资信证明;
3.5具有省级财政部门颁发的会计师事务所执业证书;财政部、证监会颁发的有效期内的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
3.6位列中国注册会计师协会2023年10月18日发布《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》前50位,或专职执业注册会计师在100人及以上的会计师事务所;
3.7具备丰富的国内上市公司审计及咨询服务经验,近3年拥有为国内上市公司审计及咨询服务业绩;
3.8具有为本项目提供服务的专业能力和资源,项目负责人(项目主审)须为注册会计师且执业年限在5年以上;
3.9根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知财会〔2023〕4号的规定,已连续为大秦铁路股份有限公司提供财务报表和内控审计满8年的会计师事务所不参与此次选聘;
3.10根据《大秦铁路股份有限公司章程》的相关规定,本次中标的会计师事务所需提请招标人董事会、股东大会审议通过后聘用;
3.11投标人存在下列情形之一的,不得参加本项目投标;
①投标人被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用信息查询记录为准);
②投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单;
③投标人被列入重大税收违法案件当事人名单的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用信息查询记录为准);
④近三年内投标人和其法定代表人(负责人)曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录(以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)的无行贿犯罪记录查询结果截图为准)。
3.12本次招标划分为多个包件,针对本次招标项目同一投标人可投标多个包件,但仅能中标一个包件。
3.13本次招标不接受联合体投标,不接受分支机构投标,不接受代理商投标。