西门子医疗(Siemens Healthineers)周三表示,
由于多年的转型计划,公司诊断业务已变得更加健康、精简、复杂性降低并且更加盈利,同时其 Atellica 系列仪器在核心实验室市场的地位日益增强。
西门子医疗首席财务官 Jochen Schmitz 在周三的电话会议中表示,公司
通过2023年启动的转型计划提前一年实现了每年节约3亿欧元(23.1亿人民币)的目标。
该计划旨在削减员工数量并淘汰产品线,转而专注于 Atellica 系列仪器。公司为该计划投资了4.5亿欧元。他还补充道,诊断部门的利润率从2023年的略低于零,提升至今年的5%-6%,并预计2025年利润率还有进一步扩大的潜力。
西门子医疗首席执行官 Bernd Montag 在电话会议中表示,核心实验室客户贡献了公司诊断业务约三分之二的收入,目前这些收入几乎均分于Atellica系列和传统仪器。尽管如此,Atellica 系列的收入持续以至少两位数的高增长率上升,随着客户升级设备,公司预计收入将进一步增长。
Schmitz 表示,
公司预计随着传统仪器逐渐被新型整合产品线替代,将进一步节省成本。
去年,公司官员表示已停止新安装 Advia Centaur、Advia Chemistry 和 Dimension 仪器。Montag 表示,这次转型为诊断业务的成功和盈利能力提升奠定了基础。
与此同时,Montag 预计传统仪器的现有装机量将在未来两年内减缓诊断业务的增长速度。Schmitz 表示,预计
诊断业务的收入将在2025年以低个位数增长,同时尽管受到中国量采政策的预期影响,利润率仍将扩大。
西门子去年表示,其通过推出 Atellica CI 分析仪完成了更新的免疫分析和临床化学检测产品组合,该分析仪专为低至中等容量实验室设计。
西门子周三报告称,
其2024财年第四季度的收入同比增长约5%,在可比基础上增长6%。
截至9月30日的三个月中,这家总部位于德国埃尔兰根的公司总收入为63.3亿欧元,而去年同期为60.6亿欧元。剔除与 COVID-19 相关的业务,可比收入同比增长7%,其中公司成像、瓦里安医疗系统(Varian Medical Systems)和先进治疗(Advanced Therapies)部门均实现增长。西门子表示,其非 COVID-19 诊断业务收入略有增长。
“尽管当前中国市场疲软,我们在第四季度表现非常出色,达到了财年的目标,”Montag 在一份声明中表示。
西门子诊断业务的调整后收入(包括 COVID-19 抗原测试销售)同比下降5%,从去年同期的12.1亿欧元降至11.5亿欧元。公司指出,其在去年结束了 COVID-19 测试业务,而去年同期该业务贡献了5300万欧元的收入。
剔除 COVID-19 测试收入,西门子报告称其诊断收入在可比基础上同比增长不足1%,
美洲地区实现适度增长,中国略有增长,欧洲、中东和非洲地区略有下降,而亚太及日本地区出现大幅下降。
后者主要受 COVID-19 快速测试收入贡献减少的影响,剔除这些测试后,该地区收入略低于去年同期水平。
公司指出,
其多年转型计划(包括整合和淘汰传统仪器产品线)以及实验室分析仪租赁使用寿命的延长,有助于本季度削减成本。
在本季度,西门子还于7月获得了美国食品和药物管理局(FDA)510(k) 更新批准,允许其 Atellica IM 高灵敏度肌钙蛋白 I (TnIH) 免疫分析用于预测急性冠状动脉综合征患者在1个月、3个月、6个月和12个月内发生重大不良心脏事件和死亡的风险。此前,该分析已被用于协助心脏病发作的诊断。
公司上月表示,这一新批准有助于医疗机构识别高风险患者,并帮助制定短期和长期管理决策,以降低心肌梗死患者在第一年内的高再入院率。
西门子表示,其成像部门调整后的收入同比增长7%,从去年的33.3亿欧元增至35.4亿欧元。计算机断层扫描和分子成像业务的增长推动了这一增长,美洲以及亚太和日本地区的显著增长也有所贡献。
瓦里安医疗系统调整后的收入同比增长10%,从去年的10.2亿欧元增至11.2亿欧元,在亚太和日本、美洲以及欧洲、中东和非洲地区均实现强劲增长。然而,由于客户订单的延迟,该公司表示瓦里安医疗系统和先进治疗部门在中国的收入下降了低两位数。
总体而言,先进治疗部门调整后的收入同比增长5%,从2023年第四季度的5.64亿欧元增至5.94亿欧元,欧洲、中东和非洲以及美洲地区实现增长,亚太和日本地区收入持平。
西门子报告称净收入为6.24亿欧元,即每股收益0.55欧元,而去年同期为净收入5.4亿欧元,即每股收益0.48欧元。按调整后计算,本季度每股收益为0.67欧元。
本季度公司的研发支出增长约2%,从去年的4.85亿欧元增至4.96亿欧元。销售、一般和行政费用(SG&A)也增长了2%,从9.42亿欧元增至9.62亿欧元。
由于诊断业务转型,公司还记录了5600万欧元的重组成本,而去年同期为3200万欧元。
2024财年全年,西门子报告收入同比增长3%,从2023财年的216.8亿欧元增至223.6亿欧元。诊断部门调整后的全年收入同比下降3%,从45.3亿欧元降至44.2亿欧元。
成像业务调整后的全年收入同比增长4%,从118.4亿欧元增至122.7亿欧元。瓦里安调整后的收入增长9%,从35.6亿欧元增至38.7亿欧元。先进治疗调整后的收入增长3%,从20.2亿欧元增至20.8亿欧元。
公司报告全年净收入为19.6亿欧元,即每股收益1.74欧元,而2023财年为净收入15.3亿欧元,即每股收益1.35欧元。调整后每股收益为2.23欧元。
公司全年研发支出增长3%,从18.7亿欧元增至19.2亿欧元。SG&A 费用也增长2%,从36.1亿欧元增至36.8亿欧元。
西门子医疗在2024财年末的现金及现金等价物为26.8亿欧元。
公司官员预测,2025财年的可比收入将同比增长5%-6%,调整后每股收益将在2.35欧元至2.50欧元之间。