爱尔兰电商市场近年来呈现爆发式增长。根据爱尔兰统计局(CSO)2024年数据,该国电商市场规模已达73.8亿美元,较2020年增长67%,年均复合增长率(CAGR)达10%,远超欧洲平均水平(约7%)。
早在2024年12月,亚马逊在南京举办的“全球开店跨境峰会”上宣布,将于2025年向中国卖家开放爱尔兰站点(Amazon.ie)。这是亚马逊在欧洲布局的第10个站点,也是其全球战略中的重要一步。
爱尔兰作为欧盟成员国,不仅拥有成熟的数字化基础设施和英语语言环境,更以12.5%的低企业税率、高消费能力及政策开放性成为跨境卖家的“新蓝海”。
2024年爱尔兰电商市场规模预计达54.2亿美元,同比增长8.8%,预计2029年将攀升至87.5亿美元,
年复合增长率达10.05%
。
其电商用户渗透率高达77.5%,且消费者线上年人均支出达2300欧元,远超瑞典、新加坡等数字化先锋国家。
这一高增长性与消费能力,使其成为欧洲市场的新蓝海。
1.时尚与家居品类领跑
:时尚类占电商收入的29.7%,家具和电器占16.1%。消费者偏好兼具功能性与设计感的产品,如防水户外服装、环保家居装饰。
2.健康与可持续消费崛起
:72%的爱尔兰消费者减少糖分摄入,偏好有机食品、清洁标签产品。健康家电(如空气净化器)、可降解包装的家居用品需求旺盛。
3.节日与季节性机会
:黑色星期五期间,消费者人均计划支出329欧元,电子设备、健康美容产品、绿色主题纪念品(如圣帕特里克节周边)是热门品类。
供应链效率
:中国制造业在成本与产能上的优势,可快速响应爱尔兰市场对高性价比产品的需求。
品类创新空间
:爱尔兰本土品牌在家居、3C领域竞争较弱,中国卖家可通过智能化、定制化产品(如智能家居设备)抢占市场份额。
亚马逊已在都柏林Baldonnell商业园区建立630,000平方英尺的FBA仓,支持“一日达”配送。2025年开放后,中国卖家启用爱尔兰FBA仓可享受以下优势:
1.配送费用大幅降低
:以900克标准包裹为例,爱尔兰FBA本地配送费较英国、德国分别降低41%和46%。
2.时效提升
:本地仓发货可实现爱尔兰境内1-2日达,跨境配送时效从中国直邮的25-35天(海运)缩短至3-5天(空运结合FBA)。
卖家既能通过单独入仓爱尔兰亚马逊运营中心,也可选择欧洲配送网络(EFN)共享英国、德国等站点的库存资源,有效提升了库存管理的灵活度与自主性。
已有欧洲亚马逊联合账户的卖家,无需单独注册新账户且无需额外月度订阅费即可入驻爱尔兰站。在爱尔兰站销售的每件商品,仅需支付相应的销售佣金,拓展超便利。
爱尔兰通用语言为英语,因此亚马逊卖家可直接从英国站同步Listing,极大地节省了时间与精力,有利于加速产品上架与推广进程。
根据爱尔兰税法规定,以下几类跨境卖家需要注册爱尔兰VAT:
1.在爱尔兰设立仓储或物流中心的卖家
若卖家在爱尔兰设有仓储或物流中心,用于存放商品以便向爱尔兰境内消费者发货,则需要在爱尔兰注册VAT。
2.向爱尔兰境内消费者销售应税商品的卖家
若卖家直接向爱尔兰境内消费者销售应税商品(如电子产品、服装、家居用品等),且销售额超过一定阈值(通常为年销售额超过10,000欧元),则需要在爱尔兰注册VAT。
3.从其他国家进口商品到爱尔兰的卖家
若卖家从其他国家进口商品到爱尔兰进行销售,无论是否设立仓储或物流中心,都需要在爱尔兰注册VAT。
1.与税务代理签订协议
首先,卖家需要根据自身的业务需求与J&P集团签订合作协议与POA授权文件,并且缴纳注册费用。
2.准备注册资料
根据资料审核专员的要求,准备一系列注册资料,包括电商店铺截图与链接、法人身份证明、采购发票以及货代合同等。
3.填写申请表并提交
在资料审核专员的指导下,卖家需要填写VAT注册申请表,并签字确认。而后,J&P集团的海外会计师将代表卖家将申请表及所需资料,提交给爱尔兰税务部门。
4.等待审批
爱尔兰税务部门将对卖家的VAT注册申请进行审批,整个审核时效通常需要几个月时间。审批通过后,税务部门将向卖家下发本地税号与VAT证书。
爱尔兰VAT税率主要分标准和减免税率两类:
标准税率
标准税率为23%,适用于大多数商品和服务;
减免税率
减免税率包括零税率和5%的优惠税率,适用于特定商品和服务(如食品、书籍、儿童服装等)。
1. 年增值税税额
低于3,000欧元
,每6个月提交一次申报;
2. 年增值税税额
在3,001欧元至14,400欧元之间
,每4个月提交一次申报;
3. 年增值税税额
在50,000欧元以下
,每2个月提交一次申报;
4. 对于年增值税
税额不足
的情况,只需按年提交申报。
此外,纳税人必须填写年度交易详情申报表(RTD),详细列出当年的采购和销售情况,并按增值税税率进行计算。
EC申报是针对欧盟内部贸易(Intra-Community Trade)的申报。
当
爱尔兰的企业与其他欧盟成员国之间进行货物销售或采购时
,需要进行EC申报。
这种申报
旨在记录和跟踪欧盟内部货物交易的流转情况
,确保增值税的正确征收和退还。
EC申报通常包括以下内容:
1.销售申报当爱尔兰企业向其他欧盟成员国销售货物时,需要申报销售详情,包括销售日期、货物描述、数量、销售价格等。
2.采购申报当爱尔兰企业从其他欧盟成员国采购货物时,同样需要申报采购详情,如采购日期、供应商信息、货物描述、数量、采购价格等。
Intrastat是用于汇编欧盟成员国之间国际货物贸易统计数据的数据收集系统。
它
要求企业按月申报其与其他欧盟成员国之间的货物交易情况
,以提供关于欧盟内部贸易的详细统计数据。
Intrastat申报的主要特点包括:
1.按月申报企业需要按月提交Intrastat申报表,记录当月内与其他欧盟成员国之间的货物交易情况。
2.详细数据要求申报表要求提供详细的货物交易信息,如货物描述、数量、价格、运输方式等。
3.申报门槛每个欧盟成员国都有年度Intrastat申报门槛,即Intrastat起征点。在爱尔兰,Intrastat的进港申报门槛为500,000欧元,离港申报门槛为635,000欧元。当企业的货物交易金额达到或超过这些门槛时,必须进行Intrastat申报。
近期,亚马逊官方给爱尔兰站点的卖家发送了政策通知邮件:
如果您尚未在我们的爱尔兰商城中启用库存配置,或者尚未在卖家平台上传爱尔兰增值税登记号,卖家可以在爱尔兰站点享受免费增值税登记服务,以及为期两年的免费增值税申报服务
。
J&P集团凭借权威资质、全球化网络、技术赋能及丰富的实战经验,成为跨境电商税务合规领域的标杆服务商。
专业性与行业影响力已通过多项国际认证、客户案例及奖项得到充分验证,持续助力中国企业实现安全、高效的全球化合规运营。
因此,成功获得了
首批亚马逊爱尔兰站点VAT合规补贴指定税务服务商
的资格
即日起,凡是通过
J&P集团专属注册通道
,完成爱尔兰VAT注册(服务含两年VAT申报)。
在亚马逊卖家后台上传VAT税号,并且
成功通过亚马逊团队的验证
,即可享受总计
最高1900欧元
的返现补贴!
完成爱尔兰VAT注册
卖家通过J&P集团专属注册链接,下单爱尔兰VAT税号注册
(服务含两年VAT申报)
。
同时需要准备一系列申请材料,包括公司注册证明、公司章程、法定代表人身份证明以及店铺信息截图等。
目前,爱尔兰VAT注册时效大约在
2~4个月左右
,具体视卖家的申请资料完整程度。
获取证书上传后台
获取爱尔兰VAT证书后,卖家需在活动有效期内,在卖家后台上传有效的爱尔兰的VAT税号,并且成功通过亚马逊团队的验证。
等待审核领取补贴
爱尔兰VAT税号通过平台验证之后,亚马逊团队将结合J&P集团提供的注册凭证对卖家的补贴资格进行核对。
审核通过后,预计在7个工作日内,将根据卖家的注册金额,进行最高1900欧元的现金返现补贴。补贴金额将直接返款到卖家的账户上。
时间有限!时间有限!时间有限!
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亚马逊爱尔兰站的开放,为中国卖家提供了切入高净值欧洲市场的战略跳板。
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精准选品、亚马逊平台自身的物流协同优势与税务合规
的三重布局,卖家可有效降低运营成本,提升本地竞争力。